目 录
第一部分:单位概况
第二部分:广西工业技师学院2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西工业技师学院2025年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
按照《中华人民共和国职业教育法》的有关规定,学校开展中等职业学历教育和职业培训活动以及社会相关技术服务等工作。广西工业技师学院直属于自治区工信厅,创建于1978年,校园占地面积约122亩,是首府南宁和北部湾经济区规模最大、特色鲜明、质量一流的国家级重点技工院校。2005年3月2日,自治区原劳动和社会保障厅批准在广西石化高级技工学校基础上设立广西工业技师学院。2016年5月6日,经自治区人民政府同意,广西石化高级技工学校更名为广西工业技师学院。
二、机构设置情况
学院设有石化技术系、机械技术系、汽车技术系、电气技术系、信息商贸系、现代服务系、通用职业能力教育中心7个教学机构以及党委办公室、学院办公室、新校区建设办、人事科、纪检室、财务科、资产和项目管理办公室、教务科、信息中心、学生科、保卫科、招生就业科、职业培训科、教研教改与教师发展研究中心、教督室、后勤科、工会、团委共18个管理部门。
第二部分:广西工业技师学院2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入16190.50万元,总支出16190.50万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长1553.93 万元,增长10.62%,主要原因是一般公共预算项目拨款收入增加。总支出较上年增长10.62%,主要原因是一般公共预算项目经费支出增加。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入16190.50万元,较上年增长1553.93万元,增长10.62%,主要原因是一般公共预算项目拨款收入增加。单位收入主要包括:
(1)教育收入类科目15024.85万元,占收入总预算92.80%,同比增加1122.30万元,增长8.07%,增加主要原因为2025年“现代职业教育质量提升”项目拨款增加。
(2)社会保障和就业收入类科目835.85万元,占收入总预算5.16%,同比增加429.94万元,增长105.92%,增加主要原因为2025年年初预算获得自治区高技能人才培训基地项目拨款。
(3)医疗卫生和计划生育收入类科目125.80万元,占收入总预算0.78%,同比增加0.64万元,增长0.51%,基本与上年持平。
(4)住房保障收入类科目204.00万元,占收入总预算1.26%,同比增加 1.04万元,增长0.51%,基本与上年持平。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出16190.50万元,较上年增长1553.93万元,增长10.62 %,主要原因是一般公共预算项目支出增加。单位支出主要包括:
(1)教育支出类科目15024.85万元,占支出总预算92.80%,同比增加1122.30万元,增长8.07%,增加主要原因为2025年“现代职业教育质量提升”项目支出增加。
(2)社会保障和就业支出类科目835.85万元,占支出总预算5.16%,同比增加429.94万元,增长105.92%,增加主要原因为2025年自治区高技能人才培训基地项目支出增加。
(3)医疗卫生和计划生育支出类科目125.80万元,占支出总预算0.78%,同比增加0.64万元,增长0.51%,基本与上年持平。
(4)住房保障支出类科目204.00万元,占支出总预算1.26%,同比增加 1.04万元,增长0.51%,基本与上年持平。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,与上年持平。
七、事业单位相关运行经费
我单位2025年事业单位相关运行经费预算开支为1105万元,同比增加110.15万元,增长11.07%,具体如下:
1、办公费:2025年预算支出45万元,主要为正常办公所用耗材等,同比增加15万元,增长50.00%,主要原因为2024年按相关规定将办公设备购置20万元单列,未纳入办公费科目列支,2025年并入办公费科目列支增加。
2、印刷费:2025年预算支出25万元,主要为印刷招生简章及试卷等,与上年持平。
3、水费:2025年预算支出100万元,与上年持平。
4、电费:2025年预算支出250万元,与上年持平。
5、邮电费:2025年预算支出30万元,主要为单位网络、邮寄学生材料及电话费用等,与上年持平。
6、差旅费:2025年预算支出130万元,主要为单位教职工外出招生、带学生外出比赛学习及教师外出管理实习学生等,同比减少10万元,减少7.14%,主要原因为2025年度控制相关费用开支。
7、维修维护费:2025年预算支出300.00万元,主要为单位各教学、运动场所、办公场所、学生宿舍及教学设备等维修费用同比增加105.16万元,增长53.97%,主要原因为2025年预计增加学院公共水池及学生宿舍维修开支。
8、专用材料费:2025年预算支出210万元,主要为学生课程所用材料及学生竞赛训练使用材料,与上年持平。
9、公务用车运行维护费:2025年预算支出15万元,此项开支为单位“财政专户管理资金”所安排的支出,主要为单位公务车辆运行所用的油料、修理、保险、年检等,与上年持平。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额760.86万元。其中:货物类采购222.86万元、工程类采购0万元、服务类采购538.00万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位现有在用公务车辆5台总价值82.1万元,其中有编制证车辆2台价值35.96万元,均为小型汽车。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目18个,预算资金10176.53万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
技工院校国家助学金(中央资金) | 481.51 | 通过发放国家助学金资助给符合条件的受助学生,达到资助贫困学生,部分解决贫困学生生活、学习困难的目标。设1条数量指标:数量指标1. 受助学生人数≥2000人;设1条质量指标:质量指标1. 补助资金足额发放率=100%;设1条时效指标:时效指标1. 补助资金发放时间在2025年12月25日前;设2条成本指标:成本指标1. 补助资金发放总额≤481.51万元,成本指标2.补助资金发放标准≤2000元/人;设1条社会效益指标:社会效益指标1. 符合条件的学生获得补助的比例=100%;设1条满意度指标:满意度指标1. 受助学生满意度≥90%。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、教育(类):指自治区工业和信息化厅直属院校用于教育方面的支出。包括中专教育、技校教育、高等职业教育和其他职业教育支出。
第四部分:广西工业技师学院2025年预算公开报表